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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-22</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatture n. 2 del 18.01.2013 CIG Z1F081F3D1 e ZF40815295; n. 5 del 23.01.2013 CIG ZCE0840079 e ZCA0839581 ;  n. 6 del 05.02.2013 CIG Z50085C2DD</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 16_19 del 08/07/2019- Consulenza Informatica</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 6E del 23/01/2020 Materiale Informatico</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 270E del 10/12/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2/7 del 13/12/2019  Compenso Progetto  SIAE " PER CHI CREA"  30% della Voce A2        ( Attività di Formazione  e Promozione Culturale)</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMBURO ROSSO</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. FPA 9/20 del 10/07/2020</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1218 del 12/10/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>129.80</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019013454 del 14/10/2019- Fornitura Bibliotechina  nell'ambito Progetto " Aiutaci a crescere"</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 0000289 del 19/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1159 del 29/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.B. Service di Raffaele Bevilacqua</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>535.80</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 134E del 26/06/2019- Rinnovo Contrtto Privacy</oggetto>
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          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 29 del 07/05/2019- Traspotrto  " Gemellaggio"</oggetto>
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          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>parcella n. 14/A del 12/12/2019- Corso Antincendio</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRRRT75P19D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20194E29250 del 25/10/2019- Materiale cancelleria per didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 137 del 11/06/2019- Acquisto targa</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TYPE STUDIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000003-2017-PASERAO del 14/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERNARDO SERAO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SREBNR88S20B963X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDO SERAO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FatPAM 10/PA del 08/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDGPP52A16L598W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 3 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SCRRRT75P19D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>615.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E29301 del 25/10/2019- Materiale cancelleria per didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>209.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA18 del 10/02/2020- Viaggio Castello Aeagonese ilm03-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25P del 26/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45P del 01/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA93 del 29/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1708 del 22/06/2019 aggiornamento software</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3 del 14/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6004.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6004.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C22F15FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo nota di debito 1/2018 del 20/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90067700592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LE STAGIONI DELL'A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90067700592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LE STAGIONI DELL'A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2830D56</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 2/19 del 03/07/2019- Formazione personale ata - aprile-giugno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THOR FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 305/P del 08/11/2019- Fornitura mobili e arredi uso scolastico</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1/PA del 16/01/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 70 del 22/03/2019- Visita Guidata a Minturno g.21-03-2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 346/P del 16/12/2019- Manutenzione PC</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 149E del 08/07/2019- Firma digitale DS</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0000010/SP del 23/12/2019- Compenso e spese di gestione anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 20184E15847 del 17/05/2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>108.33</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 00000008/11/2017 del 04/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANXUR TOURS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11701.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1900 del 30/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTISPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>259.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 37P del 13/12/2019- Acquisto n. 4 P.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>2106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2106.56</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8206 del 30/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>410.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 12_18 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILLI ATTILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 56P del 26/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 39/P  Manutenzione Hardware</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/007 del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.I.P. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02462350592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.P. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PAIT1555 del 16/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E32485 del 13/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>488.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n.230 del 02/10/2020 e 231 del 12/10/2020 (regime forfettario de minimis)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>La stanza delle arti di Maltempo Ida</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>La stanza delle arti di Maltempo Ida</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 26/PA del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/PA del 11/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 396/2017 del 03/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/PA/2017 del 06/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ictstore di Mario Liguori</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459410599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ictstore di Mario Liguori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Città dello spettacolo - LATINA 09/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERLINGUA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERLINGUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16P del 20/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000025-2018-1 del 10/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3685.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36P del 12/12/2019 Acquisto Materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>567.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543002CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NETTO BUONO ORDINE N.12 DEL 29/12/2020 - Rinnovo pacchetto Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERARIO/IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO/IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2909.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_16 del 09/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466660592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
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      <cig>Z5528D74FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 5/A del 20/06/2019- RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRRRT75P19D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E10788 del 03/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>Prenotazione visita guidata  per il 16/11/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 7P del 25/01/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/SP/2018 del 25/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00076260595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-26997 del 05/12/2019- Acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>204.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA02PA del 31/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02947550600</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 28P del 16/09/2019 - </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1187.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. V3-19999 del 03/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>172.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 47E del 16/03/2020 -Attivazione MTH-Supremo-05 Sw Supremo 5 postazioni 3 Mesi con
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo nota debito n. 01/2018 del 24/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90061100591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/PA del 05/04/2019- STAMPE SU MAGLIE PER " Carnevale  Gaetano"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNNL80D14H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLO  BRUNO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNNL80D14H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLO  BRUNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>124.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4836/P del 11/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA17 del 10/02/2020- Viaggio al castello Aragonese il 05-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 12/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02567340597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02567340597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6730.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6730.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 70P del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA168 del 09/12/2019-  Noleggio Pullman per visita guidata a Castello Angioino</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001/2017 del 24/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER - di Masiello Francesco</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER - di Masiello Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA18 del 10/02/2020- Viaggio Castello Aragonese il 07-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4208/P del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>674.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>674.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1726 /PA del 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>78.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1873 del 13/05/2020 - Software per Didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 1/PA del 08/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02567340597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4807.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2/PA del 17/01/2017 e fattura n.9/PA del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080640592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi RICCITELLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080640592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi RICCITELLI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1127.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18P del 15/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1619039580 del 20/11/2019- SIAE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1253 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>49.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2E04D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo competenze nette fattura n.27/20 del 09/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1238.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 109 del 15/04/2019 Servizio trasporto alunni del 11-04-2019- Gaeta</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autoservizi RICCITELLI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00080640592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi RICCITELLI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>922.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>922.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo netto buono ordine n.11 del 22/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. Service di Raffaele Bevilacqua</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO/IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. Service di Raffaele Bevilacqua</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO/IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19P del 30/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 13_18 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLTTL67T29Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLI ATTILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLTTL67T29Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLI ATTILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902DCC1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24P del 27/07/2020  Tecnosoft sas-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9121EC9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3853 del 15/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9128BA0D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37 del 06/06/2019- Corso Inglese scuola Infanzia e Primaria </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH - SCHOOL di Balzarano Luigia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH - SCHOOL di Balzarano Luigia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3477.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922BF0AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA22 del 18/02/2020 vIAGGIO AL cASTELLO aRAGONESE  DEL 17-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922CAD9AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/109 del 21/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKILL ON LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1093.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1093.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932E6657C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03/000018 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641470594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO MATERIALI DA COSTRU.NE di D'Urso Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641470594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO MATERIALI DA COSTRU.NE di D'Urso Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.61</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z962403DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 21/PA del 15/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/PA del 23/04/2020  Nedamar Fire Fighting Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1673E del 06/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS Italia Service  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS Italia Service  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00000009/11/2018 del 20/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167890599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANXUR TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167890599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANXUR TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E23FD100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 34/PA18 del 13/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12778BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/19 del 12/04/2019- Corso Formazione personale segreteria periodo Gennaio Marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800130708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THOR FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800130708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THOR FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 336/P del 10/12/2019 Acquisto n. 3  stere MP3</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C.]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/14 del 26/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA42635972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 278E del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838920609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27 del 04/05/2019 Trasporto " Gemellaggio"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRDGPP52A16L598W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDGPP52A16L598W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>118.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43 del 18/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624530594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CoperArte Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624530594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CoperArte Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 780/A del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/6 del 13/12/2019- Compenso Progetto SIAE  " PER CHI CREA"  50% Voce A3 - Lezioni Spettacolo  </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90068300590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMBURO ROSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90068300590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMBURO ROSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2A44216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 12_19 del 25/10/2019-  Materiale pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466660592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466660592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2E0FDA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo competenze nette fattura n.217 del 04/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC286C30E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9/FE del 20/06/2019 materiale publicitario progetto PON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCLCST97P67D843Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCELLA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCLCST97P67D843Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCELLA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZACBA7376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA11 del 23/01/2020 Viaggio del giorno 22 gennaio 2020 a Borgo Isonzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A139A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA144 del 13/10/2019- Viaggio Paeco Monte Orlando giorno 09-10-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF1FE3A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E27059 del 15/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2F4A197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1342 del 25/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. Service di Raffaele Bevilacqua</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. Service di Raffaele Bevilacqua</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02BAB059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_20 del 30/01/2020- Materiale di Pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466660592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36 del 31/05/2019 - trasporto alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDGPP52A16L598W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>209.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA84 del 11/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 15/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTUSCIELLO DISTRIBUZIONI EDITORIALI S.N.C. DI M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02522390596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTUSCIELLO DISTRIBUZIONI EDITORIALI S.N.C. DI M.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 14P del 17/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.38/P Noleggio Fotocopiatrici - Gennaio/giugno 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E14069 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>143.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 72P del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 345/P del 16/12/2019 - Acquisto Materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/BSF del 02/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3766.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3766.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E27132 del 26/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>240.65</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 410 del 11/05/2019- Fitto sala per convegno</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00088120597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SERAPO DI DI CIACCIO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00088120597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL SERAPO DI DI CIACCIO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 168 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>208.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6F del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPOL VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPOL VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 1 del 03/01/2019- Materiale Facile comsumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5711 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1622 / A del 27/03/2019- Assistenza Axios Italia Service srl.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS Italia Service  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA24 del 21/02/2020- vIAGGIO A rOMA DEL 20-02-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1475E del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS Italia Service  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS Italia Service  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-11421 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>244.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/FE del 20/06/2019 materiale pubblicitario progetto PON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCLCST97P67D843Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCELLA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCLCST97P67D843Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCELLA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3495.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019- Acquisto materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1761.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1761.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E26063 del 26/09/2019- Materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>78.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine segnaletica Covid - Prot. n. 1526 del 29-08-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3742.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 171 del 31/07/2019- Acquisto Acquisto materiale facile consumo per realizzazione progetto</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>402.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA/2017 del 10/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ictstore di Mario Liguori</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459410599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ictstore di Mario Liguori</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-22659 del 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE - Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>122.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000009-2019-PA del 20/09/2019- Materiale facie consumo sanitario </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARAFARMACIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04634410650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>152.97</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 20174E33961 del 13/11/2017 e fattura 20174E33272 del 06/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>708.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5P del 09/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.40/P  Acquisto Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA_339-20 del 05/02/2020- Contratto  Assistenza fino  al 31-12-2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. 13/A del 12/12/2019 Compenso RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRRRT75P19D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRRRT75P19D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42DF2CF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo competenze nette fattura n.228/p del 10/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3670.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF627E78AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13 del 05/04/2019- THE BRITISH SCHOOL - </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429910621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2881.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2881.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF92AF0FB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000000000887 del 03/02/2020 -  Assicurazione  polizza n. 32717</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1864.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1864.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92DFF16F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. n. 1450 C/14 del 17-08-2020- segnaletica Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077250607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1547.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1547.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZOB38AA6F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90027990598</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 297/PA del 03/06/2019-  Adesione Seminario D.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
